Documentos de Inv.

Base de Datos Finanzas Corporativas
Documentos Electrónicos:
Documentos no Electrónicos:
·         BREALEY, R. y MYERS, S. Principios de Finanzas Corporativas. Editorial Mc
Graw Hill (cuarta edición). Madrid, 1993.
·         VAN HORN, J. Administración Financiera. Editorial Prentice Hall (novena
Edición). Ciudad de México, 1993.
·         MASCAREÑAS PEREZ-IÑIGO, J. Manual de Fusiones y Adquisiciones de
Empresas. Editorial Mc Graw Hill (primera edición). Madrid, 1993.
·         NEMIROVSKY, H. Ley de Mercado de Capitales. Editorial Jurídica Venezolana,
Bolsa de Valores de Caracas (primera edición). Caracas, 1989

Documentos Relacionados con el Control Interno y la Gestión Financiera
            Documentos Electrónicos:
·         Carreño, Y., (2010). Modelo de Control Interno para Optimizar el Sistema de Información de los Proveedores, de acuerdo a las Normativas Tributarias en el Departamento de Administración y Finanzas de la Empresa de Electricidad de Ciudad Bolívar, C.A, del Estado Bolívar. Trabajo de Postgrado. [Documento en Línea]. Disponible: http://www.msinfo.info/orbita/ugma/opac/php/buscar.php?base=marc&cipar=marc.par&epilogo=&Formato=w&Opcion=detalle&Expresion=]KABANDONO+DEL+HOGAR. [Consulta: 03 de Agosto de 2011].
            Dirección Electrónica:
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·         Contraloría General de Bolivia. (2010). Control Interno. [Documento en Línea]. Disponible:
            http://www.cge.gob.bo/PortalCGR/inicio.aspx?indice=6&grupo=22&indiceSubGrupo=1&subGrupo=79. [Consulta: 03 de Agosto de 2011].
            Dirección Electrónica:
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·         Gerencia y Negocios, dentro de Hispanoamérica. El Control Interno, dentro de la Organización. Venezuela. [Documento en Línea]
Dirección Electrónica:
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·         Ladino, E. (2011).Control Interno. Informe COSO. [Documento en Línea]. Disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso2.shtml.  [Consulta: 30 DE Agosto de 2011].
Dirección Electrónica:
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·         Marrero, Z., (2009).Evaluación del Sistema Administrativo Financiero (SAFA) aplicado en los Procesos Administrativos de la Dirección de Administración de la Procuraduría General del Estado Bolívar para Optimizar el Control Interno.
            http://www.msinfo.info/orbita/ugma/opac/php/buscar.php?base=marc&cipar=marc.par&epilogo=&Formato=w&Opcion=detalle&Expresion=]KABANDONO+DEL+HOGAR. [Consulta: 03 de Agosto de 2011].
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·         Monografías en Línea. El Proceso Metodológico del Control Interno. [Documento en Línea].Disponible: http://www.monografias.com/ /documentos/controlinterno.doc [Consulta: 30 DE Agosto de 2011]. Trabajo de Postgrado. [Documento en Línea]. Disponible: http://www.ugma.com/documen/controlinterno.doc.
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·         Tovar, J., (2008). Manual de Empresario Exitoso. Gestiopolis.
            Dirección Electrónica:
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Documentos No Electrónicos:
·         Balestrini, M., (1999). Cómo se elabora el Proyecto de Investigación. Segunda Edición, Caracas.
·         Betancourt, P. (2008), en su Trabajo de Postgrado realizado en la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, titulado: “Control Interno de los Procedimientos Administrativos y Financieros Ejercidos por la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar”.
·         Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas. 2000. M.J. Editores, C.A.
·         Gaitán, R., (2006). Control Interno y Fraudes, con Base en los Ciclos Transaccionales. Análisis de Informe COSO. Bogotá. Segunda Edición. Ediciones ECOE.



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